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關于寶雞市陳倉區(qū)2019年財政預算執(zhí)行情況和2020年財政預算(草案)的報告
發(fā)布時間:2020-02-09 17:47:48
來源: 陳倉區(qū)人民政府
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各位代表:

受區(qū)人民政府委托,現(xiàn)將寶雞市陳倉區(qū)2019年財政預算執(zhí)行情況和2020年財政預算(草案)報告提請大會審議,并請區(qū)政協(xié)委員和列席人員提出意見。

一、2019年財政預算執(zhí)行情況

2019年,全區(qū)各級各部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會和區(qū)委三屆十次全會精神,嚴格執(zhí)行區(qū)三屆人大三次會議的各項決議,守初心,擔使命,立足追趕超越,聚力攻堅克難,推動“五大板塊”協(xié)同發(fā)展邁出了堅實步伐。在此基礎上,財稅部門認真落實減稅降費政策,穩(wěn)步推進財政改革,兜牢財政“保工資、保運轉、?;久裆钡摹叭!钡拙€,努力支持打贏“三大攻堅戰(zhàn)”,全區(qū)經(jīng)濟社會保持了良好發(fā)展態(tài)勢,財政預算執(zhí)行情況總體良好。

(一)2019年一般公共預算執(zhí)行情況

1.一般公共預算收入完成情況

2019年初,區(qū)三屆人大三次會議批準的2019年一般公共預算收入37500萬元,預算執(zhí)行中,因耕地占用稅、契稅收入和本年非稅收入增加,報經(jīng)區(qū)三屆人大常委會第20次會議批準,將一般公共預算收入調(diào)整為40000萬元。年末,根據(jù)實際執(zhí)行情況,報經(jīng)區(qū)三屆人大常委會第33次主任會議批準,將2019年一般公共預算收入調(diào)整為42150萬元。

2019年全區(qū)一般公共預算收入完成42157萬元,比上年實際完成數(shù)38925萬元增加3232萬元、增長8.3%,完成調(diào)整預算收入42150萬元的100%。

分收入結構完成情況:稅收收入36537萬元,其中:增值稅19399萬元、企業(yè)所得稅2210萬元、個人所得稅476萬元、資源稅942萬元、房產(chǎn)稅1845萬元、印花稅1299萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅2686萬元、土地增值稅972萬元、車船稅491萬元、耕地占用稅1977萬元、契稅4240萬元。非稅收入5620萬元,其中專項收入1808萬元、行政事業(yè)性收費收入22萬元、罰沒收入1490萬元、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入2300萬元。

分征收部門完成情況:稅務部門完成23412萬元,較上年20060萬元增加3352萬元、增長16.7%;財政部門完成4233萬元,較上年3017萬元增加1216萬元、增長40.3%;高新財政體制調(diào)庫收入14512萬元,較上年15848萬元減少1336萬元、下降8.4%。

2.一般公共預算支出完成情況

區(qū)三屆人大三次會議批準的2019年全區(qū)財政支出為174566萬元(其中上級專款45271萬元、本級支出129295萬元)。預算執(zhí)行中,一是地方財政收入和政府債券收入增加形成區(qū)本級可用財力較年初預算增加;二是2019年區(qū)財政安排脫貧攻堅和環(huán)保等重點領域增加的支出需要納入年度預算安排;三是年初安排的重點項目等支出需要消化,根據(jù)2019年1-9月財政預算執(zhí)行情況和全年收支預計情況,報經(jīng)區(qū)三屆人大常委會第20次會議批準,將2019年本級一般公共預算支出調(diào)整為136000萬元,較年初預算安排的本級支出129295萬元調(diào)增6705萬元。年末,由于上級??钤黾?,報經(jīng)區(qū)三屆人大常委會第33次主任會議批準,將全年支出預算調(diào)整為235330萬元。

2019年全區(qū)一般公共預算支出完成235330萬元,較上年204100萬元增加31230萬元、增長15.3%,完成調(diào)整預算235330萬元的100%。主要支出項目完成情況是:

——一般公共服務支出30609萬元,較上年增加2040萬元、增長7.1%;

——公共安全支出610萬元,較上年增加69萬元、增長12.8%;

——教育支出55816萬元,較上年增加2515萬元、增長4.7%;

——科學技術支出1763萬元,較上年增加967萬元、增長121.5%(主要是上級??钤黾樱?;

——文化體育與傳媒支出1904萬元,較上年增加657萬元、增長52.7%(主要是上級??钤黾樱?;

——社會保障和就業(yè)支出38837萬元,較上年增加238萬元、增長0.6%;

——衛(wèi)生健康支出18592萬元,較上年增加662萬元、增長3.7%;

——節(jié)能環(huán)保支出12609萬元,較上年增加5427萬元、增長75.6%(主要是上級農(nóng)村清潔能源替代、鐵腕治霾等環(huán)保類??钤黾樱?;

——城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出12840萬元,較上年增加6595萬元、增長105.6%(主要是上級??钤黾樱?/p>

——農(nóng)林水事務支出33170萬元,較上年增加1926萬元、增長6.2%(主要是上級扶貧類??钤黾樱?/p>

——交通運輸支出4708萬元,較上年增加4335萬元、增長1162.2%(全部為增加的上級農(nóng)村公路建設類??睿?;

——住房保障支出19686萬元,較上年增加3807萬元、增長24%(主要是增加的上級保障性安居工程??睿?;

——債務付息支出1364萬元,較上年增加445萬元、增長48.4%(全部為政府債券利息)。

需要說明的是,由于上級??钤趫?zhí)行中較年初預算時的提前告知數(shù)增加較多,使年度預算實際執(zhí)行數(shù)與年初預算數(shù)不能同口徑比較,這里只對上下年執(zhí)行數(shù)進行比較。

3.收支決算情況

根據(jù)初步?jīng)Q算情況,2019年一般公共預算收入完成250905萬元,其中:區(qū)級一般公共預算收入42157萬元,上級補助收入186102萬元(返還性收入3697萬元、一般性轉移支付收入86726萬元、專項轉移支付收入95679萬元),債券轉貸收入6250萬元,上年結余160萬元,調(diào)入資金16236萬元;一般公共預算支出完成250905萬元,其中:區(qū)級一般公共預算支出235330萬元,上解上級支出9508萬元,債券還本支出3809萬元,調(diào)出資金2258萬元。收支相抵,實現(xiàn)當年收支平衡。

(二)2019年政府性基金預算執(zhí)行情況

1.政府性基金收入。2019年政府性基金預算收入完成6647萬元,其中污水處理費收入647萬元、國有土地使用權出讓收入6000萬元。

2.政府性基金支出。全區(qū)政府性基金支出6022萬元,其中:本級支出646萬元、上級專款支出5376萬元。

3.收支決算情況。根據(jù)初步?jīng)Q算情況,2019年政府性基金收入總計15661萬元,其中:區(qū)級政府性基金收入6647萬元,上級補助收入991萬元,新增專項債券收入4000萬元,調(diào)入資金2258萬元,上年結余1765萬元;政府性基金支出總計7992萬元,其中:區(qū)級政府性基金支出6022萬元,專項債券還本支出1970萬元。年終結余7669萬元。

(三)2019年社會保險基金預算執(zhí)行情況

1.社會保險基金收入。2019年全區(qū)完成社會保險基金收入完成43024萬元,其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入19089萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入23935萬元。

2.社會保險基金支出。社會保險基金支出35474萬元,其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出11088萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出24386萬元。

3.社會保險基金結余。當年結余7550萬元,其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金結余8001萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金結余-451萬元。滾存結余52930萬元,其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金滾存結余52878萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金滾存結余52萬元。

(四)2019年國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況

國有資本經(jīng)營預算是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。由于我區(qū)國有資本收益規(guī)模非常小,2019年預算編制時納入一般公共預算進行編制,沒有單獨編制國有資本經(jīng)營預算。

(五)政府債務情況

1.債務限額

2019年市上批準下達我區(qū)政府債務限額92600萬元,其中:一般債務限額76748萬元、專項債務限額15852萬元。

2.新增債券及安排使用情況

當年新增地方政府債券10250萬元,其中:新增一般債券6250萬元,專項債券4000萬元。

分配的新增一般債券6250萬元,其中:指定用于歸還2019年到期政府債券的再融資債券3809萬元、用于易地扶貧搬遷項目2441萬元。上述債券已經(jīng)按照指定的用途和支出時限要求,上解歸還到期政府債券3809萬元、用于易地扶貧搬遷項目2441萬元。

分配的新增政府專項債券4000萬元,是陳倉醫(yī)院門診綜合樓及附屬設施建設項目申請的融資與收益自求平衡專項債券,該筆債券由陳倉醫(yī)院負責還本付息,資金已按計劃撥付陳倉醫(yī)院用于項目建設。

3.政府債務余額

按債務限額管理統(tǒng)計口徑,2019年初我區(qū)政府債務余額58499萬元,其中:一般債務余額49256萬元、專項債務余額9243萬元。2019年新增政府債券10250萬元(其中一般債券6250萬元、專項債券4000萬元),當年償還5779萬元(其中:一般債券3809萬元、專項債券1970萬元),2019年末我區(qū)政府債務余額62970萬元(其中:一般債務余額51697萬元、專項債務余額11273萬元),均在市上批準的政府債務限額以內(nèi)。

需要說明的是,目前全區(qū)財政收支正在核實清理,上級補助結算對賬尚在進行,最終決算與本次報告的數(shù)據(jù)將會存在差異,待決算最終確定后,再專題向區(qū)人大常委會報告。

(六)存量資金盤活使用情況

2019年共計盤活財政存量資金15152萬元,其中:盤活區(qū)級部門773萬元、盤活財政專戶14379萬元,全部統(tǒng)籌安排用于基本民生項目配套和區(qū)級重點項目建設。

(七)2019年財政重點工作完成情況

1.優(yōu)化營商環(huán)境,減稅降費全面落實。根據(jù)國家實施減稅降費政策的要求,全面落實降低增值稅稅率和社保費費率、小微企業(yè)普惠性稅收減免等一系列減稅降費政策。持續(xù)推進“放管服”改革,認真開展政務服務事項梳理。對照《全省政務服務事項統(tǒng)一管理平臺》公布的政務服務事項,及時修訂我區(qū)行政事業(yè)性收費目錄清單,并在區(qū)政府門戶網(wǎng)站進行了公布,提高了涉企收費透明度,確保無清單之外收費。不折不扣執(zhí)行各項減稅降費政策,落實一次性告知制、限時辦結制、“最多跑一次”制度,推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”,做到與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、群眾生產(chǎn)生活密切相關的審批服務事項“應上盡上、全程在線”。

2.緊盯目標任務,財政收入增量提質。積極應對減稅降費對我區(qū)財政收入的影響,認真落實區(qū)委區(qū)政府大力發(fā)展總部經(jīng)濟的決策部署,及時研究出臺寶雞市陳倉區(qū)支持總部企業(yè)發(fā)展相關政策,成立專班,落實專人,通過廣泛宣傳,摸底篩選,精準出擊,全力爭取區(qū)外企業(yè)入駐陳倉發(fā)展,培育擴大財源。立足區(qū)情,適時研究印發(fā)了《寶雞市陳倉區(qū)綜合治稅工作實施意見》,建立全區(qū)財稅收入征管橫向相互配合,縱向互為補充,部門聯(lián)動、齊抓共管的工作格局,突出加大零散稅種征管力度,確保應收稅費及時足額入庫。2019年實現(xiàn)地方財政收入42157萬元,較上年增加3232萬元、增長8.3%,稅收占比86.7%。

3.優(yōu)化支出結構,全力筑牢“三?!钡拙€。踐行以人民為中心的發(fā)展理念,堅決貫徹落實中省市關于“過緊日子”的要求,嚴格部門預算編制,加快預算執(zhí)行進度,不斷提高財政資金使用績效。嚴格按照“保工資、保運轉、?;久裆钡拇涡虬才蓬A算支出,大力壓縮一般性支出,不斷提高預算執(zhí)行剛性。積極落實國家各項惠農(nóng)富民政策,堅持教育優(yōu)先、民生為重的財政支出理念,在保證人員工資按時發(fā)放、機構正常運轉的基礎上,優(yōu)先保障教育、衛(wèi)生、社保等民生類支出。堅持把精準扶貧作為第一民生工程,加快資金撥付進度,全年落實區(qū)級財政專項扶貧資金1960萬元,對中省市專項扶貧資金使用情況在區(qū)政府門戶網(wǎng)站進行公示公告,確保專項扶貧資金真正發(fā)揮效益。全年民生支出達到200774萬元,占到全年財政支出的85.3%,較上年增加27531萬元、增長16%。

4.注重風險防范,債務管理持續(xù)規(guī)范。堅持“借得來、用得好、還得起”的理念,嚴格控制政府債務規(guī)模,切實優(yōu)化債務結構,不斷提高政府債務管理水平,積極防范債務風險。一方面,在開展專項審計、鎖定債務規(guī)模的基礎上,分類施策制定存量隱性債務化解方案。多方籌措資金1930萬元,專項用于償還重點項目債務,堅決遏制隱性債務增量。另一方面,科學保障合理融資需求。用好新增政府債券資金10250萬元,集中支持了精準扶貧、治污降霾、城市品質提升改造、陳倉醫(yī)院建設等重點項目。

5.對標上級要求,財政改革扎實推進。堅持以改革創(chuàng)新為動力,以簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務為契機,有序推進財稅體制改革。圍繞預算編制、執(zhí)行、公開、監(jiān)督四個環(huán)節(jié),堅持綜合預算和零基預算相結合,不斷健全預算支出標準體系,分級分類公開預決算信息,做到了預算編制更加全面規(guī)范、預算執(zhí)行更加約束有力、預算公開更加統(tǒng)一完善、資金使用績效明顯提高。落實政府向同級人大常委會報告國有資產(chǎn)管理情況制度要求,認真做好政府會計制度組織實施工作,統(tǒng)一核算口徑,為準確完整反映政府資產(chǎn)家底和科學評價政府運營績效奠定基礎。建立完善統(tǒng)一、規(guī)范、高效的國有資產(chǎn)統(tǒng)計制度,確保國有資產(chǎn)報告結果完整、真實、可靠。妥善開展國有企業(yè)“三供一業(yè)”剝離移交工作,確保了全區(qū)剝離國有企業(yè)辦社會職能和解決歷史遺留問題工作圓滿完成。進一步深化政府采購管理,從“深化改革、優(yōu)化流程、加強內(nèi)控”等方面入手,強化采購人主體責任,改進政府采購代理和評審管理,完善采購交易模式,健全監(jiān)督管理機制,加強內(nèi)控制度建設,逐步形成依法合規(guī)、運轉高效、風險可控、問責嚴格的政府采購內(nèi)部運轉和控制機制。

6.強化財政監(jiān)管,資金績效日益優(yōu)化。按照依法監(jiān)督、注重預防和規(guī)范管理的原則,扎實開展財政監(jiān)督管理工作。組織開展了扶貧資金專項檢查、惠民惠農(nóng)財政補貼“一卡通”專項治理、減稅降費政策措施實施效果監(jiān)督檢查,進一步規(guī)范了財政行為,堵塞了管理漏洞,保障了資金安全。積極深化預算績效管理改革,努力建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,努力做到“花錢必問效、無效必問責”。硬化預算績效責任約束,提高財政資源配置效率和使用效益,增強政府公信力和執(zhí)行力。開展全區(qū)違規(guī)發(fā)放津補貼及小金庫專項治理、秦嶺生態(tài)環(huán)境保護等專項資金績效自評工作,部門和單位的自我約束意識和責任意識得到增強,促進了部門內(nèi)部管理不斷完善,理財水平不斷提高。

2019年,全區(qū)財政預算執(zhí)行情況總體良好,各項財政工作取得了新進展。在總結成績的同時,我們也清醒地認識到,財政運行和管理中還存在著一些困難和問題:一是受經(jīng)濟下行壓力加大影響,現(xiàn)有的骨干稅源面臨轉型升級挑戰(zhàn),新的稅源增長點仍然匱乏,稅收持續(xù)增長動能不足;二是民生支出持續(xù)增長,保工資、?;具\轉、保基本民生壓力加大;三是債務管理壓力傳導不夠,政府債務清償責任集聚財政,風險防控任務艱巨。對這些問題,我們將進一步加強研判,強化措施,積極應對,狠抓落實。

二、2020年預算安排草案

(一)財政收支形勢

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年,宏觀經(jīng)濟穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變,國家加力提效的積極財政政策將繼續(xù)實施,寶雞市建設國家生產(chǎn)服務型物流樞紐承載城市主戰(zhàn)場落戶陳倉,這些將為我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造寬松的宏觀環(huán)境和良好機遇,財政收入穩(wěn)定增長的基礎有望進一步夯實。但要看到,宏觀經(jīng)濟下行壓力加大,風險挑戰(zhàn)更多,我區(qū)經(jīng)濟結構調(diào)整緩慢,骨干稅源支撐作用不強,新的財源尚在培育之中,近年國家連續(xù)出臺的減稅降費政策效應將進一步累積顯現(xiàn),上述因素必然對財政收入增長造成不利影響。同時,繼續(xù)支持打贏“三大攻堅戰(zhàn)”,脫貧攻堅、生態(tài)環(huán)保、民生、“三農(nóng)”等重點領域支出增加較多,支持供給側結構性改革、推動經(jīng)濟高質量發(fā)展也需要財政增加投入,政府債務到期還本付息數(shù)額較大等,各方面都需要大量的財政資金保障,財政收支矛盾愈加尖銳。

(二)預算安排草案

2020年預算編制和財政工作的總體思路是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會及全國財政工作會議精神,認真落實省、市、區(qū)委的各項決策部署,緊扣追趕超越定位和“五大板塊”協(xié)同發(fā)展要求,兜牢財政“三?!钡拙€,聚焦打贏“三大攻堅戰(zhàn)”,全面實施預算績效管理,有效防范化解政府債務風險,為加快陳倉發(fā)展提供強有力的財力保障。

1.一般公共預算。按照上述指導思想,根據(jù)全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃以及支出需要,2020年全區(qū)一般公共預算收入預期目標42000萬元,其中:稅收收入37870萬元,非稅收入4130萬元,較2019年同口徑增長5%(剔除2019年一般公共預算收入中2167萬元不可比因素后,2019年一般公共預算收入基數(shù)為39990萬元)。

根據(jù)上級??罡嬷獢?shù)和本級支出測算數(shù),2020年全區(qū)一般公共預算支出安排178851萬元(上級??钪С?9585萬元,本級支出149266萬元),其中:本級支出較上年增加10043萬元,同比增長7.2%。主要支出項目安排情況是:一般公共服務支出33165萬元,公共安全支出250萬元,教育支出40937萬元,科學技術支出46萬元,文化體育與傳媒支出894萬元,社會保障和就業(yè)支出40919萬元,衛(wèi)生健康支出16291萬元,節(jié)能環(huán)保支出2532萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出1753萬元,農(nóng)林水事務支出21779萬元,交通運輸支出1642萬元,資源勘探等事務支出810萬元,住房保障支出5844萬元,債務還本付息支出7680萬元,預備費4000萬元。

2.政府性基金預算。2020年,全區(qū)政府性基金收入預期目標1500萬元(全部為污水處理費收入),從一般公共預算調(diào)入資金302萬元,收入總計1802萬元。全區(qū)政府性基金支出預算安排1802萬元。

3.社會保險基金預算。2020年,全區(qū)社會保險基金預算收入50466萬元,其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入22245萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入28221萬元;社會保險基金預算支出39469萬元,其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出12858萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出26611萬元。

4.國有資本經(jīng)營預算。因我區(qū)國有資本經(jīng)營收入規(guī)模非常小,2020年繼續(xù)將國有資本經(jīng)營收支納入一般公共預算進行編制,不單獨編制國有資本經(jīng)營預算。

(三)2020年財政重點工作

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官之年,是實現(xiàn)第一個百年奮斗目標,為“十四五”規(guī)劃良好開局打下更好基礎的關鍵之年。為確保完成各項財政工作任務,我們將按照區(qū)委區(qū)政府的決策部署和上級財政部門工作要求,圍繞完成財政收支預算和落實重大財稅政策,積極做好以下工作:

1.發(fā)揮職能作用,提高財政保障能力。密切關注財政經(jīng)濟形勢變化和國家宏觀政策調(diào)整,不折不扣落實好國家和省市各項減稅降費及惠企政策,持續(xù)支持實體經(jīng)濟做大做強。認真落實《支持總部企業(yè)發(fā)展十條政策》,采取更加有力的措施全力推進總部經(jīng)濟發(fā)展,加大招商引資、科技創(chuàng)新、園區(qū)建設等投入力度,著力培育涵養(yǎng)稅源。圍繞發(fā)展“三個經(jīng)濟”和“五大板塊”,用足用好國家較大幅度增加地方政府新增債券政策,加大向上爭取資金力度,督促全區(qū)各單位千方百計爭取上級項目資金,為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供財力支撐。

2.提升征管水平,確保收入穩(wěn)步增長。加大對財政收入的預測分析,堅持依法組織收入,確保收入及時足額均衡入庫。加強對重點稅源企業(yè)、重點行業(yè)、重點項目監(jiān)測,認真查找征管薄弱環(huán)節(jié),繼續(xù)做好非稅收入電子化征繳系統(tǒng)改革,改進征管方式方法,完善非稅收入征繳制度和監(jiān)督體系,全力做到應收盡收。按照陳倉區(qū)稅收保障工作實施意見要求,完善綜合治稅體系建設,為財政增收提供科學詳實的信息依據(jù)。積極推行網(wǎng)絡辦稅、“錯峰辦稅”等措施,多元化拓寬征收渠道,努力實現(xiàn)財政收入的可持續(xù)增長。

3.堅持有保有壓,持續(xù)優(yōu)化支出結構。按照保工資、保基本運轉、?;久裆?、促發(fā)展的次序,繼續(xù)大力壓減一般性支出,優(yōu)先落實重大民生政策。按照“雪中送炭、量力而行”的原則安排民生領域支出,全面落實民生托底保障政策,確保80%以上的財政資金精準滴灌到民生。著力支持打贏“三大攻堅戰(zhàn)”,一是抓好政府隱性債務化解方案落實,穩(wěn)妥化解存量,堅決遏制增量,確保全區(qū)政府隱性債務零增長;二是繼續(xù)加大財政扶貧資金投入力度,多渠道籌措資金,完善扶貧資金動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng),強化扶貧資金績效考核,全面加強資金監(jiān)管;三是統(tǒng)籌各類財政資金,加大投入力度,繼續(xù)落實鐵腕治霾財政獎補、秦嶺生態(tài)環(huán)境保護等政策,聚焦打好青山、藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。

4.深化財稅改革,全面提升管理水平。堅持“花錢必有效、無效必問責”的要求,全面深入推進全過程預算績效管理。以績效管理為核心,加強財政資金績效評價,注重結果運用,強化制度支撐,著力提升財政治理能力和管理水平,提高資金使用效益。深化部門預算改革,加強部門綜合預算管理,實行部門預算資金統(tǒng)一編制、統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌安排。推進預算公開,提升預算編制質量。加快重點項目支出進度,強化直接支付預算、購買服務預算、政府采購預算執(zhí)行,提高財政資金支出效益。完善各類國有資產(chǎn)管理體制,高度重視地方政府性債務投資項目資產(chǎn)管理,促進國有資產(chǎn)保值增值,有效防止國有資產(chǎn)流失。扎實做好“財政云”建設工作,為全面提高財政預算管理大數(shù)據(jù)平臺建設質量和信息化水平夯實基礎。

各位代表,潮涌催人進,風正好揚帆。2020年財政改革發(fā)展的任務艱巨而繁重,我們決心在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下,按照區(qū)委的決策部署,在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督、支持下,認真貫徹落實本次大會決議,不忘初心,牢記使命,銳意進取,奮發(fā)有為,努力開創(chuàng)財政工作新局面,為推動富強美麗新城區(qū)高質量發(fā)展、全面建成小康社會作出新的更大貢獻!

2020年陳倉區(qū)政府預算公開報表目錄

序號

表名

是否為空表

備注

1

一般公共預算收入預算表

2

一般公共預算支出預算表

3

一般公共預算支出明細表

按功能分類科目到項級

4

一般公共預算支出明細表

按經(jīng)濟分類科目到款級

5

一般公共預算本級支出表

按功能分類科目到項級

6

一般公共預算本級基本支出表

按經(jīng)濟分類科目到款級

7

一般公共預算稅收返還和轉移支付表

8

政府性基金預算收入預算表

9

政府性基金預算支出預算表

按功能分類科目到項級

10

政府性基金預算本級支出預算表

按功能分類科目到項級

11

政府性基金轉移支付表

不涉及,公開空表

12

國有資本經(jīng)營預算收入表

不涉及,公開空表

13

國有資本經(jīng)營預算支出表

不涉及,公開空表

14

國有資本經(jīng)營預算本級支出表

不涉及,公開空表

15

國有資本經(jīng)營預算轉移支付表

不涉及,公開空表

16

社會保險基金收入表

17

社會保險基金支出表

按功能分類科目到項級

18

地方政府債務限額及余額預算情況表

19

地方政府一般債務余額情況表

20

地方政府專項債務余額情況表

21

地方政府債務限額提前下達情況表

22

地方政府債券發(fā)行及還本付息情況表

23

一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費表

24

專項轉移支付分項目、分地區(qū)預算表

我區(qū)無對下轉移支付

25

三公經(jīng)費經(jīng)費增減變化情況說明

26

轉移支付安排情況說明

27

舉借政府債務情況說明

28

預算績效管理工作情況說明

29

脫貧攻堅專項資金安排情況說明

30

公開表為空表情況說明

31

名詞解釋