本站
受縣人民政府委托,現(xiàn)將《關(guān)于岐山縣2017年財政預算執(zhí)行情況和2018年財政預算(草案)的報告》提請縣第十八屆人民代表大會第二次會議審議,并請縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見和建議。
2017年財政預算執(zhí)行情況
2017年,在縣委的堅強領(lǐng)導下,在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下,全縣財稅部門牢牢把握發(fā)展第一要務(wù),積極應(yīng)對復雜多變的經(jīng)濟發(fā)展形勢,充分發(fā)揮財政職能,堅持改革創(chuàng)新,穩(wěn)中求進,推動經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展;在新常態(tài)中奮發(fā)有為,加強財源建設(shè),努力增收節(jié)支,深化財稅改革,較好地完成了縣人大批準的預算和各項工作任務(wù),為加快建設(shè)實力、品位、幸福岐山提供了堅實的財力保障。
(一)財政預算收支完成情況。
1、一般公共預算收支完成情況。
全縣一般公共預算收入完成39205萬元,完成年初預算39111萬元的100.2%,同比增收2579萬元,增長7%。其中:稅收收入實現(xiàn)27542萬元,同比增收6254萬元,增長29.4%;非稅收入實現(xiàn)11663萬元,同比減少3675萬元,下降24%。經(jīng)開區(qū)一般公共預算收入完成14239萬元。
全縣一般公共預算支出完成229706萬元,完成年初預算210793萬元的109%,同比減少13512萬元,下降5.6%。經(jīng)開區(qū)一般公共預算支出完成17238萬元。
2、政府性基金預算收支完成情況。
全縣政府性基金預算收入完成21680萬元,完成年初預算5000萬元的433.6%,同比減少6055萬元,下降21.8%。經(jīng)開區(qū)政府性基金預算收入完成12588萬元。
全縣政府性基金預算支出完成22167萬元,完成年初預算5000萬元的443.3%,同比減少4279萬元,下降16.2%。經(jīng)開區(qū)政府性基金預算支出完成12580萬元。
3、政府債務(wù)情況。
2017年,省市核定我縣政府債務(wù)限額為51610萬元,其中:一般債務(wù)限額43177萬元,專項債務(wù)限額8433萬元。截止2017年底,全縣政府債務(wù)余額44033萬元,其中:一般債務(wù)余額35647萬元,專項債務(wù)余額8386萬元,債務(wù)余額均在債務(wù)限額之內(nèi),我縣政府債務(wù)風險總體可控。
(二)全縣財政預算執(zhí)行和財政工作的特點。
1、完善征管體系,財政收入質(zhì)量穩(wěn)步提升。
2017年,全縣一般公共預算收入高質(zhì)量完成市、縣年度考核任務(wù)。受經(jīng)濟持續(xù)下行、國家實行減稅減負政策等因素影響,收入組織工作十分艱難,在擠凈收入中“水分”的同時,還要確保應(yīng)收盡收。面對艱難的收入組織形勢,國稅、地稅部門通力協(xié)作,特別是“營改增”政策全面實施后,主動作為,創(chuàng)新征管方式,加強服務(wù)大廳稅源監(jiān)控,采取代扣代征和加大異地稅源管理等措施,實現(xiàn)了稅收收入的穩(wěn)定增長。財政部門繼續(xù)加大非稅收入征管,結(jié)合審計發(fā)現(xiàn)的問題,采取以票控費、系統(tǒng)控費等辦法,把應(yīng)收的非稅收入收上來,堅決剔除收入中不合理部分,不斷提高收入質(zhì)量,確保形成可支配財力。全縣稅收收入完成27542萬元,占一般公共預算收入的70%,比上年同期增收6254萬元,增長29.4%,收入質(zhì)量進一步提高,可支配財力明顯增強。
2、積極爭取支持,綜合財力補助快速增長。
針對收支矛盾突出的現(xiàn)實情況,縣財政全員行動,抓住中省穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)相關(guān)政策實施的機遇,深入研究分析中省市財稅政策,積極向上反映我縣財政運行、體制機制改革和重點項目建設(shè)等情況,爭取上級財力和項目支持。2017年均衡性轉(zhuǎn)移支付總量達到55423萬元,成為全市總量超過5億元的兩個縣區(qū)之一,當年增量4724萬元,增量排名全市縣區(qū)第二,省對縣激勵性轉(zhuǎn)移支付總量2388萬元,當年增量1788萬元,爭取農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎勵600萬元,增強了縣級財力保障水平。在項目建設(shè)上,爭取到位文化旅游名鎮(zhèn)建設(shè)專項420萬元、省級工業(yè)轉(zhuǎn)型升級專項930萬元、縣域經(jīng)濟發(fā)展和城鎮(zhèn)建設(shè)專項3000萬元、市域副中心建設(shè)扶持專項2000萬元、建制鎮(zhèn)示范試點專項1500萬元、生態(tài)環(huán)保專項9100萬元、保障性住房專項5430萬元等項目資金,使全縣經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展的保障能力不斷提高,有力的促進了縣域經(jīng)濟社會發(fā)展。
3、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),統(tǒng)籌安排各項民生支出。
面對復雜嚴峻的發(fā)展形勢和艱巨繁重的發(fā)展任務(wù),財政部門努力克服財力不足、資金短缺等實際困難,在嚴格控制一般性支出的同時,確保剛性支出和重點項目支出,確保國家惠民政策落到實處。全年支出在比上年減少13512萬元的情況下,教育、文化體育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水等民生支出仍然達到195250萬元,占一般公共預算支出的85%,實現(xiàn)社保水平穩(wěn)步提高,教育事業(yè)均衡發(fā)展,公共衛(wèi)生改革加快,城鄉(xiāng)建設(shè)順利推進,民生事業(yè)在優(yōu)化中持續(xù)改善。全年通過財政惠民 “一卡通”發(fā)放耕地地力保護、退耕還林、高齡津貼、城鄉(xiāng)低保、危房改造、農(nóng)機具等各類惠民補貼13070萬元,使廣大群眾及時享受到黨和政府的惠民政策。提早謀劃和準備,機關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老順利移交,全年發(fā)放養(yǎng)老金2.4億元,機關(guān)事業(yè)單位退休人員首次與社會養(yǎng)老保險人員待遇同步提高,實現(xiàn)機關(guān)事業(yè)單位退休制度改革平穩(wěn)過渡和有序銜接。
4、加大資金保障,全縣精準扶貧成效顯著。
按照“扶貧專項投入達到一般公共預算收入2%以上、扶貧專項投入比上年增長20%以上”的財政投入要求,在財力十分緊張的情況下,積極籌措資金,確保年初安排專項扶貧資金1401萬元,占一般公共預算收入的3.6%,比上年增長40.1%,縣級財政扶貧資金投入超過規(guī)定標準。占地189.14畝,投資7018萬元在縣城和蔡家坡分別建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施完備、服務(wù)設(shè)施健全的易地搬遷集中安置點兩個,從根本上解決321戶1073人貧困人口住房困難問題。支持扶貧專業(yè)合作社發(fā)展,在鳳鳴鎮(zhèn)、益店鎮(zhèn)、青化鎮(zhèn)等6鎮(zhèn)6村建設(shè)總裝機容量940千瓦的分布式光伏發(fā)電扶貧項目,爭取上級扶貧專項補助609萬元。為全縣52個貧困村安排一事一議項目53個,涉及總投資1482萬元,其中財政獎補778萬元,實現(xiàn)貧困村全覆蓋。足額落實教育、醫(yī)療、就業(yè)、養(yǎng)老、社保兜底等普惠性扶貧投入,全年用于扶貧方面的各類資金達到2.63億元,有力保障了精準扶貧精準脫貧成果的鞏固和提升。
5、聚焦項目建設(shè),著力優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境。
注重發(fā)揮項目建設(shè)在經(jīng)濟社會發(fā)展中的重要支撐作用,全年共安排實施一事一議、“六美”示范村建設(shè)項目113個,總投入3190萬元,完成道路硬化9.7千米,水利設(shè)施3千米,安裝路燈3246盞,綠化植樹26萬余棵,修建文化墻1.1萬平方米,有效改善村容村貌;投入森林圍城1146萬元,影劇院建設(shè)385萬元,太平塔廣場拆遷3000萬元,體育館建設(shè)310萬元,蔡家坡教育中心建設(shè)7000萬元等專項,全力保障“七城聯(lián)創(chuàng)”工作;實施土地治理項目,投入資金640萬元改善灌溉面積0.4萬畝,新增灌溉面積0.1萬畝;落實就業(yè)困難人員社會保險、公益性崗位工資、職業(yè)培訓、創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息等補貼政策,全年發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款8205萬元,新增城鎮(zhèn)就業(yè)4175人;強化生態(tài)治理投入,撥付1000萬元用于“改氣”、“改電”、“改炕”秸稈禁燒和綜合利用獎補工作,撥付通家汽車新能源汽車補助9475萬元,建成生態(tài)澇池33座;安排950萬元,縣中醫(yī)院門診醫(yī)技樓和疾控中心實驗樓竣工投用;完善應(yīng)急轉(zhuǎn)貸評審決策機制,發(fā)放貸款7440萬元,切實降低企業(yè)融資成本,緩解中小微企業(yè)融資難題。支持城鄉(xiāng)交通發(fā)展,安排棗鳳路建設(shè)500萬元,城鄉(xiāng)公交車購置及運營補助資金1019萬元等,為全縣持續(xù)健康發(fā)展注入新的活力,促進經(jīng)濟社會全面發(fā)展。
6、創(chuàng)新管理體制,持續(xù)提升財政管理水平。
全年謀劃包裝PPP項目10個,估算總投資61.8億元,2個項目入圍省級第二批PPP示范項目,4個項目通過省級審核進入財政部第四批PPP示范項目評審之列,年內(nèi)縣中心小學、太平塔廣場和城鄉(xiāng)集中供水建設(shè)項目順利落地并開工;森林圍城建設(shè)項目和城市展示中心建設(shè)項目完成前期各項工作。完善政府債務(wù)綜合管控,按照中省要求對政府性債務(wù)進行全面清理,撤銷決議、承諾等違規(guī)決定,規(guī)范舉借行為。同時,積極爭取上級政府債券資金支持,申報土地儲備債券5000萬元,緩解我縣經(jīng)濟發(fā)展資金瓶頸。強化存量債務(wù)化解工作,置換縣鄉(xiāng)道路、垃圾處理場、周公廟景區(qū)建設(shè)等存量債務(wù)1602萬元。加強財政收支管理,國庫集中支付持續(xù)擴面,三所縣級公立醫(yī)院及鎮(zhèn)衛(wèi)生院、經(jīng)開區(qū)管委會全部納入集中支付范圍,實現(xiàn)集中支付在我縣兩級財政和所有一級預算單位的全覆蓋,財政預算監(jiān)管更加有力。今年以來,重點對涉農(nóng)補貼、危房改造、產(chǎn)業(yè)扶持等扶貧項目資金撥付使用進行監(jiān)督檢查,同時對部分單位財務(wù)制度執(zhí)行、非稅收入收繳進行常規(guī)性檢查,實現(xiàn)重點檢查和常規(guī)監(jiān)督有機結(jié)合。
各位代表:過去的一年,全縣上下主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),在宏觀經(jīng)濟轉(zhuǎn)型壓力加大的形勢下,團結(jié)奮進,攻堅克難,全縣財政工作經(jīng)受住了嚴峻的考驗和挑戰(zhàn)。在肯定成績的同時,我們也清醒地認識到,當前財稅工作還存在一些困難和問題,主要是:傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和重點企業(yè)支撐作用不足,新興產(chǎn)業(yè)尚未形成新的增長極,財政增收后勁不足,收入質(zhì)量有待提高;經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)后,財政收入增速回落與財政支出剛性增長之間的矛盾更加突出;預算執(zhí)行約束力度不夠,財政支出績效有待提升,財政監(jiān)管還需進一步加強,等等。對于這些問題,我們將在今后的工作中高度重視,認真加以解決。
2018年財政預算安排情況
2018年是貫徹落實黨的十九大精神的開局之年,是改革開放40周年,是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年,全縣財政工作的指導思想是:全面貫徹落實黨的十九大、中央經(jīng)濟工作會議精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,以省委“追趕超越”和省財政“提高支出管理效益”活動為契機,按照縣委十七屆四次全委會確定的發(fā)展目標,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)和新發(fā)展理念,統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險各項工作,全面推進零基預算,提高年初預算到位率;深化專項資金改革,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu);實行全口徑預算管理,加大預算公開力度;強化部門預算管理,推進預算績效管理,實現(xiàn)質(zhì)量變革、效率變革、動力變革,促進縣域經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局和諧穩(wěn)定。
(一)一般公共預算收支安排情況。
全縣一般公共預算收入計劃安排41750萬元,同比增加2545萬元,同口徑增長8%,稅收收入比重70%以上。
全縣一般公共預算支出計劃安排223850萬元。其中:本級財力支出計劃安排163850萬元,市下專款支出6億元。
2018年,全縣一般公共預算收入41750萬元,加上上級各類補助收入149770萬元(財力性補助89770萬元,專款補助預計6億元),全縣財政總收入為191520萬元;全縣一般公共預算支出223850萬元,加上上解上級支出3310萬元,全縣財政總支出為227160萬元,總收入與總支出相抵,一般公共預算支出大于可安排財力35640萬元。
各主要支出項目安排為:
——一般公共服務(wù)支出19000萬元;
——公共安全支出6000萬元;
——教育支出42000萬元;
——科學技術(shù)支出1000萬元;
——文化體育與傳媒支出1500萬元;
——社會保障和就業(yè)支出36000萬元;
——醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17500萬元;
——節(jié)能環(huán)保支出2000萬元;
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出9000萬元;
——農(nóng)林水支出8800萬元;
——交通運輸支出2000萬元;
——資源勘探信息等支出400萬元;
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出300萬元;
——金融支出20萬元;
——國土海洋氣象等支出800萬元;
——住房保障支出1000萬元;
——糧油物資儲備支出400萬元;
——其他支出76130萬元(含市下??钪С觯?。
(二)基金預算收支安排情況。
政府性基金預算收入計劃安排7000萬元,為土地出讓收入;
政府性基金預算支出計劃安排7000萬元,為土地出讓支出;
政府性基金預算收支平衡。
2018年財政工作措施
在新的一年里,我們將全面貫徹落實黨的十九大及中央經(jīng)濟工作會議精神,以加快發(fā)展為主線,以提高財政保障水平為目標,堅持民生優(yōu)先,保證重大政策和重點支出需要,不斷開創(chuàng)全縣財政工作的新局面。
(一)轉(zhuǎn)變財政支持方式,促進經(jīng)濟社會發(fā)展。
進一步重視和加大項目前期包裝和投入,加快項目建設(shè),加強與上級部門對接、溝通、協(xié)調(diào),以項目為載體,積極爭取上級轉(zhuǎn)移支付和項目資金,支持重大項目建設(shè),夯實經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ);支持汽車工業(yè)園、百萬平方米標準化廠房工業(yè)區(qū)建設(shè),充分利用現(xiàn)有的區(qū)位優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移項目,以建設(shè)全國重要的整車及零部件基地、國內(nèi)領(lǐng)先的新能源汽車生產(chǎn)基地為目標,引導企業(yè)向園區(qū)聚集,做大做強園區(qū)工業(yè)產(chǎn)業(yè)集群,壯大經(jīng)濟實力;深入貫徹國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,全面落實減稅降負優(yōu)惠政策,減輕企業(yè)負擔,增強企業(yè)技改、創(chuàng)新能力,激發(fā)市場主體活力,不斷增強企業(yè)“造血”功能,培育內(nèi)生動力,建立有利于經(jīng)濟自主增長和健康發(fā)展的機制;轉(zhuǎn)變財政支持經(jīng)濟社會發(fā)展方式,健全以產(chǎn)業(yè)引導基金、農(nóng)業(yè)扶貧基金、應(yīng)急轉(zhuǎn)貸、貼息等間接方式為主的財政支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系。發(fā)揮岐山悠久的歷史文化和濃郁的民俗風情資源,加大項目爭取和投入,加快周文化示范區(qū)、三國文化示范區(qū)建設(shè)和全域旅游示范縣創(chuàng)建,打造最具魅力文化休閑旅游目的地。積極推廣運用PPP吸引社會投資等融資方式,通過政府和社會資本合作模式、政府購買服務(wù)等方式,引導社會資本投入重大項目、公共基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)、民生事業(yè)和扶貧開發(fā)等,促進新常態(tài)下經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展提質(zhì)增效。
(二)積極拓寬增收渠道,確保收入穩(wěn)定增長。
正確處理減稅降費與依法組織收入的關(guān)系,全面抓好收入組織工作,強化財稅、國地稅協(xié)同配合,完善激勵約束辦法,調(diào)動部門抓征管、促征收、調(diào)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量的積極性。密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟和財稅政策變化,積極開展對資源稅、環(huán)境保護稅、房地產(chǎn)稅等稅收改革的研究,未雨綢繆,主動應(yīng)對,確保改革順利推進和地方稅源的穩(wěn)定。深入開展骨干稅源調(diào)研,加強重點領(lǐng)域、重點行業(yè)稅源的動態(tài)分析,依法依規(guī)把握組織收入的力度、節(jié)奏和方向,實現(xiàn)稅收收入的可持續(xù)性。充分利用信息化稅收管理系統(tǒng)、不動產(chǎn)交易平臺以及綜合治稅平臺推進信息化管稅,提高稅源管控能力,密切跟蹤重點稅源變化和稅收繳納情況,通過提高征管效率來挖掘稅收增收潛力,提高收入質(zhì)量。優(yōu)化資產(chǎn)資源整合,盤活各種政府性資產(chǎn)資源,加大整合力度實現(xiàn)集約化管理,發(fā)揮資產(chǎn)資源的整體效益,實現(xiàn)保值增值。強化非稅收入征繳,推廣電子化繳款改革,建立綜合治費的長效機制,有效堵塞收入漏洞。確保組織收入壓力不松、力度不減、節(jié)奏不變,確保全年財政收入預期目標任務(wù)的順利完成。
(三)集中財力扎實推進,深入做好精準扶貧。
全面增強脫貧攻堅工作的責任感和使命感,把精準扶貧精準脫貧工作作為“一號工程”全力支持。全面落實“六個精準”、“八個一批”脫貧舉措,把資金向精準扶貧聚攏,通過加大財政投入、整合財政資金、加強資金監(jiān)管等措施,積極作為、主動服務(wù)精準扶貧工作。按照改善基礎(chǔ)設(shè)施補短板,突出特色產(chǎn)業(yè)促發(fā)展的思路,全力支持農(nóng)村道路、環(huán)境衛(wèi)生、保障住房、安全飲水等方面的投入,大力發(fā)展中藥材、林果產(chǎn)業(yè)及標準化種植,扶持規(guī)?;B(yǎng)殖、精深加工和專業(yè)合作社建設(shè),結(jié)合“三變”改革,發(fā)展壯大貧困村集體經(jīng)濟組織和互助資金協(xié)會,提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。以財政資金為引導,發(fā)揮財政金融資金的杠桿作用,用足用好產(chǎn)業(yè)扶貧基金,拉動金融和社會資本投入?yún)⑴c,拓寬扶貧資金來源渠道,做大扶貧蛋糕,保障扶貧工作有力有序推進,形成產(chǎn)業(yè)增收、轉(zhuǎn)移就業(yè)、醫(yī)療保障、教育幫扶、兜底保障全格局的脫貧工程。出臺扶貧資金籌集和使用管理辦法,制定扶貧資金使用方案和扶貧資金報賬細則,確保真扶貧、扶真貧、真脫貧。
(四)突出財政保障重點,著力辦好民生實事。
進一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),按照“堅守底線、突出重點、完善機制”的工作思路,將更多的財力用于改善民生,確保全縣一般公共預算民生支出保持高占比。始終堅持厲行節(jié)約,勤儉辦一切事業(yè),大力壓縮一般性行政支出,騰出更多資金用于保障群眾基本生活,保障基本公共服務(wù),有效解決群眾生產(chǎn)生活困難。認真落實國家關(guān)于支持教育、社會保障、醫(yī)療、就業(yè)等相關(guān)政策,把握好提標擴面和長期保障的關(guān)系,增強民生保障的公平性和可持續(xù)性??茖W統(tǒng)籌財力,推廣政府購買服務(wù),不斷提高教育、就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、養(yǎng)老、社會救助等公共服務(wù)和社會保障的普惠化、均等化。加大國家農(nóng)業(yè)公園和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè),規(guī)范發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場等新型經(jīng)營主體,推進農(nóng)業(yè)由增產(chǎn)向提質(zhì)轉(zhuǎn)變。發(fā)揮財政在社會治理體系和治理能力現(xiàn)代化中的作用,拓寬民生資金投向,突出抓好生態(tài)治理、公共文化、便民交通、城市供水供熱和10件民生實事等新興民生工程的投入,全面實施幸福岐山規(guī)劃,落實落細每個民生項目,不斷提升群眾幸福指數(shù)。
(五)繼續(xù)深化財政改革,加強財政監(jiān)督管理。
圍繞建立現(xiàn)代財政制度,在體制機制、資金分配、理財思路、預算管理、風險防范以及財政監(jiān)督等方面堅持改革創(chuàng)新,逐步構(gòu)建和完善現(xiàn)代預算管理制度體系。加強預算剛性約束,堅持先有預算、后有支出,強化預算的嚴肅性。健全預算基本支出和項目支出定額標準體系,完善預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制,健全預算支出責任制度,提高預算執(zhí)行的時效性和均衡性。全面推行內(nèi)部控制制度建設(shè),進一步明確內(nèi)部控制職責,通過流程再造和信息化手段運用,強化對財政業(yè)務(wù)及管理風險的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正,著力提高財政工作效率和服務(wù)質(zhì)量。積極推進預算績效管理,建立第三方評價機制,加強績效評價、監(jiān)督檢查和審計結(jié)果的運用,倒逼財政資金管理成效,提高資金使用效益。試點公益二類事業(yè)單位政府購買服務(wù),探索建立與政府購買服務(wù)制度相適應(yīng)的財政支持和人員經(jīng)費管理制度,確保2020年公益二類事業(yè)單位政府購買服務(wù)工作全面展開。強化政府債務(wù)限額管理,完善政府債務(wù)風險預警辦法,加大政府存量債務(wù)管理力度,加強風險防范和應(yīng)對,牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風險的底線。
各位代表:2018年財政改革發(fā)展面臨新形勢、新挑戰(zhàn)、新機遇。我們將在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下,按照縣委的戰(zhàn)略部署,在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下,深化財政改革,激發(fā)創(chuàng)新活力,以奮發(fā)進取的精神、求真務(wù)實的作風、扎實有力的舉措,為開創(chuàng)實力、品位、幸福岐山建設(shè)新局面,奪取全面建成小康社會的偉大勝利而努力奮斗!
附表及說明
01一般公共預算收入表.xls
02一般公共預算支出表.xls
03一般公共預算本級支出表.
04一般公共預算本級基本支出表.xls
05一般公共預算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表.xls
06政府一般債務(wù)限額和余額情況表(空表).xls
07政府性基金預算收入表.xls
08政府性基金預算支出表.xls
09政府性基金轉(zhuǎn)移支出表(空表).xls
10專項債務(wù)余額和限額情況表(空表).xls
11國有資本經(jīng)營預算收入表(空表).xls
12國有資本經(jīng)營預算支出表(空表).xls
13國有資本經(jīng)營預算轉(zhuǎn)移支付表(空表).xls
14社會保險基金收入表.xls
15社會保險基金支出表.xls
16三公經(jīng)費年度控制預算支出表.xls
17專項轉(zhuǎn)移支付分項目、分地區(qū)預算表.xls
18岐山縣2018年轉(zhuǎn)移支付安排情況說明.doc
19岐山縣舉借債務(wù)預算情況說明.docx
20岐山縣2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費控制支出說明.doc
21岐山縣2018年預算績效管理工作說明.doc
22公開表為空表情況說明.docx
23名詞解釋.docx